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遼寧省公安廳
遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心2022年度決算
發(fā)布時(shí)間:2023年09月01日? ?? ?? ? 來(lái)源:遼寧省公安廳

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第一部分??? 遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心概況

  • 主要職責(zé)
  • 決算單位構(gòu)成

第二部分??? 2022年度決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分??? 名詞解釋

第四部分??? 2022年度決算報(bào)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第五部分??? 附件

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第一部分 遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心概況

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一、主要職責(zé)

(一)承擔(dān)全省重大、疑難案(事)件事故現(xiàn)場(chǎng)勘查技術(shù)保障工作;指導(dǎo)各市縣公安系統(tǒng)刑事科學(xué)技術(shù)鑒定工作。

(二)承擔(dān)推進(jìn)全省公安交通管理信息化工作。

(三)承擔(dān)全省居民身份證件、居民出入境證件制作的事務(wù)性工作。

(四)參與全省公安系統(tǒng)文化宣傳工作;承擔(dān)省公安廳內(nèi)部刊物編輯及公安影像資料制作工作;承擔(dān)省公安廳機(jī)關(guān)網(wǎng)站建設(shè)、維護(hù)和日常管理工作;承擔(dān)全省公安系統(tǒng)檔案資料收集、整理、保管利用工作。

(五)承擔(dān)遼河油田自建公路交通設(shè)施的事務(wù)性工作。

(六)承擔(dān)道路交通事故社會(huì)救助基金籌集、墊付、追賠的事務(wù)性工作。

(七)承擔(dān)公安裝備保障等服務(wù)工作。

(八)承擔(dān)省公安廳交辦的其他工作。

二、決算單位構(gòu)成

納入遼寧省公安廳技術(shù)服務(wù)中心2022年決算編制范圍的6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:

1.黨政群工作部

2.刑事科學(xué)技術(shù)鑒定部

3.城市交通管理科研部(道路交通事故救助基金部)

4.居民證件制作部

5.遼河油田道路交通設(shè)施部

6.裝備保障部

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第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明

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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

(一)收入總計(jì)3,095.67萬(wàn)元,包括:

1.財(cái)政撥款收入2,683.78萬(wàn)元,占收入總計(jì)的86.69%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,683.78萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

3.事業(yè)收入0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元。

6.其他收入0.07萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0.002%。主要是往來(lái)資金的利息等收入。

7. 使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余411.82萬(wàn)元,占收入總計(jì)的13.3%。主要是上年部分人員經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)資金有所增加。

與上年相比,今年收入增加183.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.29%,主要原因: 績(jī)效、保險(xiǎn)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

(二)支出總計(jì)2,840.92萬(wàn)元,包括:

1.基本支出2,840.92萬(wàn)元,占支出總計(jì)的100%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出2,117.90萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出485.83萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出236.70萬(wàn)元,資本性支出0.49萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

與上年相比,今年支出增加668.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.75%,主要原因:是人員經(jīng)費(fèi)支出有所增加。

(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余254.74萬(wàn)元。

主要是工資保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)形成的結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少485.09萬(wàn)元,降低65.57%,主要原因:預(yù)算執(zhí)行率較上年有所提高。

二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)總體情況。

2022年度財(cái)政撥款支出2,840.92萬(wàn)元,其中:基本支出2,840.92萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)668.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.75%,主要原因:績(jī)效、保險(xiǎn)、公積金等人員經(jīng)費(fèi)有所增加。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的146.40%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的146.40%

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,840.92萬(wàn)元,按支出功能分類(lèi)科目分,包括:公共安全支出1,881.60萬(wàn)元,占66.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出702.33萬(wàn)元24.72%,衛(wèi)生健康支出87.30萬(wàn)元3.07%,住房保障支出169.69萬(wàn)元5.98%

1. 一般公共安全支出1,881.60萬(wàn)元,具體包括:

1)公共安全支出(類(lèi))事業(yè)運(yùn)行(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))1,881.60萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的132.02%,主要原因是當(dāng)年開(kāi)支含有上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出500.95萬(wàn)元,具體包括:

1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))500.95萬(wàn)元,主要是離休人員工資、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。完成年初預(yù)算的524.45%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年執(zhí)行中追加安排預(yù)算資金。

2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))143.31萬(wàn)元,主要是在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的110.21%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年執(zhí)行中追加安排預(yù)算資金。

3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))44.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的445.03%。主要原因是當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金繳費(fèi)支出,當(dāng)年預(yù)算沒(méi)有安排,資金來(lái)源為執(zhí)行中追加的人員經(jīng)費(fèi)。

4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))5.66萬(wàn)元,主要是病故人員的死亡撫恤金和喪葬費(fèi)。完成年初預(yù)算的12.17%,主要原因是與人員身體情況有關(guān)。

5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng))7.91萬(wàn)元,主要是傷殘人員撫恤金。完成年初預(yù)算的100%

3、衛(wèi)生健康支出87.30萬(wàn)元,具體包括:

衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))87.30萬(wàn)元,主要是所屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的89.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是人員退休、調(diào)出等原因造成實(shí)際支出較年初預(yù)算減少。

4、住房保障支出169.69萬(wàn)元,具體包括:

住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))169.69萬(wàn)元,主要是在職人員住房公積金繳費(fèi)。完成年初預(yù)算的132.81%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是當(dāng)年執(zhí)行中追加安排預(yù)算資金。

(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的三公經(jīng)費(fèi)支出10.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的4.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是通過(guò)規(guī)范管理、厲行節(jié)約,壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。以及疫情原因,培訓(xùn)及出差減少等。其中:無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi),無(wú)公務(wù)接待費(fèi),公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.51萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年我單位無(wú)出國(guó)任務(wù)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)小于0年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年我單位無(wú)接待任務(wù)。

3. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.51萬(wàn)元,占三公經(jīng)費(fèi)支出的100%。完成年初預(yù)算的4.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過(guò)緊日子等有關(guān)要求,大力壓減公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用。比上年減少0.03萬(wàn)元,下降5.55%,主要是厲行節(jié)約、加強(qiáng)管理,減少支出等原因。

其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.51萬(wàn)元,主要用于車(chē)輛燃油、維修、通行等,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2,840.92萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)2,603.73萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)237.19萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

我單位為事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

(二)政府采購(gòu)支出情況。

2021年我單位沒(méi)有政府采購(gòu)支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至20221231日,共有車(chē)輛2輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)1輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛;單價(jià)100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)17臺(tái)(套)。

(四)預(yù)算績(jī)效情況。

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。

組織對(duì)1個(gè)本單位開(kāi)展整體績(jī)效自評(píng),涉及資金2683.78萬(wàn)元,自評(píng)平均分92.75分。《部門(mén)(單位)整體績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

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第三部分 名詞解釋

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1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入:指除上述財(cái)政撥款收入 上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入等以外的收入。

7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

16.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

17.公共安全(類(lèi))公安(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

20. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

21. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):放映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的 一次性和定期撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。

22、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開(kāi)支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

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第四部分? 2022年度決表

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(相關(guān)報(bào)表詳見(jiàn)附件)

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