遼寧省公安廳2020年度部門決算
目??? 錄
第一部分??? 遼寧省公安廳概況
一、
主要職責
二、
部門決算單位構成
第二部分??? 遼寧省公安廳2020年度部門決算情況說明
第三部分??? 名詞解釋
第四部分??? 遼寧省公安廳2020年度部門決算報表
一、2020年度收入支出決算總表
二、2020年度收入決算表
三、2020年度支出決算表
四、2020年度財政撥款收入支出決算表
五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表
六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第一部分 遼寧省公安廳概況
一、主要職責
遼寧省公安廳貫徹落實黨中央關于公安工作的方針政策和決策部署,貫徹落實省委、省政府關于公安工作的部署和要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對公安工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是:
(一)研究擬訂全省公安工作發(fā)展規(guī)劃,部署、指導監(jiān)督、檢查全省公安工作。
(二)組織指導全省公安偵查工作,協(xié)調處理重大刑事犯罪案件、省內危害國家安全的犯罪案件。指導和監(jiān)督全省各級公安機關對經濟犯罪案件的偵查工作,直接偵辦上級交辦的和跨地區(qū)重大經濟犯罪案件。
(三)負責全省治安管理工作并承擔相應責任,協(xié)調處置重大治安事故和群體性事件,指導、監(jiān)督全省公安機關依法查處危害社會治安秩序行為,依法負責戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)等治安行政管理工作。
(四)負責全省出入境管理和邊防治安管理工作,依法管理國籍申請審核和口岸邊防檢查工作,組織指導實施出境入境和持普通護照的外國人在省內居留、旅行有關管理工作。
(五)負責全省道路交通安全管理工作并承擔相應責任指導、監(jiān)督全省公安機關維護道路交通安全、道路交通秩序以及機動車輛(不含拖拉機)、駕駛人管理工作。承擔省道路交通安全管理委員會日常工作。
(六)掌握全省毒品違法犯罪活動動態(tài),研究擬訂預防打擊對策,協(xié)調有關部門開展禁毒工作。承擔省禁毒委員會日常工作。
(七)指導、監(jiān)督全省公安機關對公共信息網絡的安全保護工作,負責信息安全等級保護工作的監(jiān)督、檢查、指導。
(八)組織、指導、協(xié)調對全省恐怖活動的防范、偵察、打擊處理工作。承擔省反恐怖工作領導小組日常工作。
(九)指導、監(jiān)督全省公安機關依法承擔的執(zhí)行刑罰工作,指導、監(jiān)督全省公安機關對看守所、拘留所的管理工作。指導全省留置看護隊伍建設和管理工作。
(十)組織實施全省公安科技工作,規(guī)劃和指導全省安機關的指揮系統(tǒng)、信息技術、刑事技術建設。
(十一)實施、指導全省公安機關裝備和經費標準建設工作。
(十二)在公安部指導下組織開展同國際警方的交流和業(yè)務合作,履行有關國際條約和合作協(xié)議。
(十三)擬訂全省公安隊伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,組織、指導全省公安機關督察工作,按規(guī)定權限實施干部監(jiān)督、查處或督辦公安隊伍重大違紀案件。
(十四)指導全省公安機關思想政治建設和隊伍建設,擬訂全省公安機關人員培訓、公安教育和公安宣傳的措施檢查監(jiān)督落實情況,按規(guī)定權限協(xié)助地方黨委管理下一級公安機關領導干部。
(十五)指導省內林業(yè)、海關等部門公安工作。
(十六)承擔省邊海防委員會、省打擊走私綜合治理領導小組日常工作。
(十七)完成省委、省政府交辦的其他任務。
二、部門決算單位構成
納入遼寧省公安廳2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括:
1.遼寧省公安廳本級
2.遼寧省遼河公安局
3.遼寧省公安廳機場公安局
4.遼寧省公安廳技術服務中心
第二部分 遼寧省公安廳2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
(一)收入總計152,802.48萬元,包括:
1.財政撥款收入106,105.21萬元,占收入總計的95.35%。其中:一般公共預算財政撥款收入106,105.21萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。
2.上級補助收入0萬元。
3.事業(yè)收入0萬元。
4.經營收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入5,173.07萬元,占收入總計的4.65%。主要是銀行存款利息收入和公安部、國家移民局等辦案業(yè)務補助等收入。
7.使用非財政撥款結余0萬元。
8.上年結轉和結余41,524.2萬,主要是年底資金下達較晚、基建項目未竣工決算以及未履行完政府采購程序等原因形成的結余。
與上年相比,今年收入減少10,285.02萬元,降低6.73%,主要是上年結轉較上年減少等原因。
(二)支出總計96,169.69萬元,包括:
1.基本支出57,979.44萬元,占支出總計的60.29%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:工資福利支出45,522.11萬元,對個人和家庭的補助支出1,558.34萬元,商品和服務支出10,675.46萬元,資本性支出223.53萬元。
2.項目支出38,190.25萬元,占支出總計的39.71%。主要包括偵察辦案費、公安裝備以及基本建設經費、教育訓練經費、警服購置經費、刑事技術檢驗經費、禁毒、特警、內保等警種專項業(yè)務經費、省看守所、省看守所醫(yī)療分所、東北武器庫、警犬基地、省戒毒康復中心、涉案物品保管中心等六家駐外單位運轉經費、公民居民身份證和出入境證件制作經費、公安網絡運行維護經費和線路租費等業(yè)務支出。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
與上年相比,今年支出增加590.74萬元,增長0.62%,主要是加快項目執(zhí)行等原因。
(三)年末結轉和結余56,632.72萬元。
主要是公安轉移支付等資金下達較晚,沒有完成采購和支付程序等原因形成的結余。與上年相比,今年結轉結余減少10,875.83萬元,降低19.26%,主要是加快項目執(zhí)行等原因。
二、財政撥款支出決算情況
(一)總體情況。
2020年度財政撥款支出90,608.24萬元,其中:基本支出57,974.25萬元,項目支出32,633.99萬元。與上年相比,財政撥款支出增加428.15萬元,增長0.47%,主要是項目支出較上年有所增加。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的170.45%,其中:基本支出完成年初預算的134.13%,項目完成年初預算的328.46%。
(二)一般公共預算財政撥款支出情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出90,608.24萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出94.41萬元,占0.1%;公共安全支出77,357.35萬元,占85.38%;文化旅游體育與傳媒支出604.13萬元,占0.67%;社會保障和就業(yè)支出4,984.52萬元,占5.5%;衛(wèi)生健康支出2,500.93萬元,占2.76%;住房保障支出4,332.64萬元,占4.78%。
1.一般公共服務支出94.41萬元,具體包括:
一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)94.41萬元,主要是原納入政府辦公機構劃轉到我廳的業(yè)務支出,年初未安排預算,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是使用上年結轉資金支出。
2. 公共安全支出77,357.35萬元,具體包括:
(1)公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)43,670.76萬元,主要是人員經費和機關運轉經費等支出。完成年初預算的141.59 %,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中追加的新增人員、公務員職級晉升、績效獎等人員經費支出。
(2)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)6,766.3萬元,主要是信息化設備運轉經費、公安槍彈購置等裝備購置等支出。完成年初預算的317.22%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是部分項目支出使用上年結轉資金。
(3)公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)4,544.55萬元,主要是廳機關及所屬單位各類信息化建設等支出。年初預算未安排,支出來源為上年結轉資金和執(zhí)行中安排的公安轉移支付資金。
(4)公共安全支出(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項)4,022.13萬元,主要是省級專案辦案費和一般辦案費支出。完成年初預算133.25%,決算數(shù)大于年初預算的原因主要是部分支出使用上年結轉資金。
(5)公共安全支出(類)公安(款)事業(yè)運行(項)2,696.44萬元,主要是所屬事業(yè)單位人員經費、日常運轉經費等支出。完成年初預算的140.34%,決算數(shù)大于年初預算的主要原因是執(zhí)行中追加績效獎等支出。
(6)公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)15,501.9萬元,主要是網絡維護與租賃經費、居民身份證和出入境證件成本支出等。完成年初預算的99.66%,決算數(shù)小于年初預算的原因是部分項目未履行完采購或支付程序。
(7)公共安全支出(類)監(jiān)獄(款)獄政設施建設(項)155.27萬元,主要是省看守所一期改擴建基建項目支出。年初預算未安排,支出來源為上年結轉資金。
3.文化旅游體育與傳媒支出604.13萬元,具體包括:
(1)文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)文物保護(項)602.18萬元,主要是戰(zhàn)犯管理所發(fā)生的文物保護支出。年初預算未安排,支出來源為上年結轉資金。
(2)文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)1.95萬元,主要是戰(zhàn)犯管理所發(fā)生的文物保護支出。年初預算未安排,支出來源為上年結轉資金。
4. 社會保障和就業(yè)支出4,984.52萬元,具體包括:
(1)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)856.05萬元,主要是離休人員工資、離退休人員公用經費等支出。完成年初預算的93.81%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是當年有病故人員及離退休公用支出減少等。
(2)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)73.26萬元,主要是所屬事業(yè)單位離退休人員工資、公用經費等支出。完成年初預算的83.92%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是當年有病故人員和離退休公用支出減少等。
(3)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2,890.58萬元,主要是廳機關在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。完成年初預算的95.75%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是當年實際在職人員有調出或退休等人員減少情況,在職人員基本養(yǎng)老保險實際繳費較年初預算數(shù)有所減少。
(4)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)549.96萬元,主要是當年退休人員的職業(yè)年金繳費支出,年初預算未安排,資金來源為執(zhí)行中追加的人員經費。
(5)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)605.74萬元,主要是病故人員的死亡撫恤金和喪葬費。年初預算未安排,資金來源為執(zhí)行中追加的死亡撫恤經費。
(6)社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項)8.93萬元,主要是傷殘人員撫恤金。完成年初預算的99.22%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是按實際標準發(fā)放。
5.衛(wèi)生健康支出2,500.93萬元,具體包括:
(1)衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)211.04萬元,主要是新冠肺炎疫情期間防控補助資金。年初預算未安排,資金來源為執(zhí)行中追加補助資金。
(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2,131.26萬元,主要是在職人員基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。完成年初預算的101.96%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增人員的基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助,資金來源為執(zhí)行中追加的新增人員經費。
(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)158.63萬元,主要是所屬事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。完成年初預算的93.92%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因是人員調出等原因造成實際支出較年初預算減少。
6.住房保障支出4,332.64萬元,具體包括:
住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)4,332.64萬元,主要是在職人員住房公積金繳費。完成年初預算的103.86%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是新增人員住房公積金支出,資金來源為執(zhí)行中追加的新增人員經費。
(三)政府性基金預算財政撥款支出情況。
2020年度我廳無政府性基金預算財政撥款支出。
(四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。
2020年度我廳無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出964.31萬元,完成年初預算的60.92%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情等因素影響,部分出國計劃未開展、通過規(guī)范管理、厲行節(jié)約,壓減“三公”經費開支等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.36萬元,公務用車購置及運行維護費965.95萬元。
1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是受疫情因素影響,未發(fā)生因公出國(境)支出。2020年參加出國(境)團組0個,累計0人次0。2020年因公出國(境)費比上年減少25.44萬元,下降100%,主要是受疫情因素影響,2020年未發(fā)生因公出國(境)支出。
2.公務接待費1.36萬元,占“三公”經費支出的0.14%。完成年初預算的2.71%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求,大力壓減公務接待經費開支。2020年國內公務接待累計17批次、181人、1.36萬元,主要用于接待公安部和兄弟省廳等來遼公務發(fā)生的接待費用等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少2.44萬元,下降64.21%,主要是公務接待活動減少等原因。
3. 公務用車購置及運行費962.95萬元,占“三公”經費支出的99.86%。完成年初預算的64.51%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求,大力壓減公務用車購置及運行費用。比上年減少44.98萬元,下降4.46%,主要是厲行節(jié)約、加強管理,減少支出等原因。
其中:公務用車購置費238.53萬元,主要用于新購執(zhí)法執(zhí)勤等車輛,當年購置公務用車14輛。公務用車運行維護費724.42萬元,主要用于車輛燃油、維修、通行等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量354輛。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出57,974.25萬元,其中:人員經費47,080.45萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費10,893.8萬元,主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2020年機關運行經費支出10,507.65萬元,比上年減少397.06萬元,降低3.64%,主要原因是嚴格落實過緊日子等有關要求,大力壓減日常機關運行費用。
(二)政府采購支出情況。
2020年政府采購支出總額21,226.97萬元,其中:政府采購貨物支出14,395.64萬元,政府采購工程支出1866.92萬元,政府采購服務支出4964.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額11,720.33萬元,占政府采購支出總額的55.21%,其中:授予小微企業(yè)合同金額7,681.11萬元,占政府采購支出總額的36.19%。
(三)國有資產占用情況。
截至2020年12月31日,共有車輛354輛,其中:副省級以上領導干部用車1輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車7輛,應急保障用車9輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車222輛,特種專業(yè)技術用車97輛,離退休干部用車13輛,其他用車4輛,其他用車主要是車改前原交管局等3個獨立法人單位的機要通信與應急合一用車4輛;單位價值50萬元以上通用設備249臺(套),單價100萬元以上專用設備56臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況。
1.績效自評情況。根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目5個,涉及資金7,587.1萬元,自評覆蓋率達到100%,自評平均分88分。組織對4個單位開展整體績效自評,涉及資金63,928.3萬元,自評平均分99.33分。
通過績效自評發(fā)現(xiàn)主要存在以下問題:一是個別項目執(zhí)行進度較慢,沒有充分發(fā)揮資金使用效率;二是績效結果應用方面還不夠完善。下一步將采取以下措施加以改進:一是進一步規(guī)范項目建設的流程,強化項目實施的監(jiān)督管理,提高項目執(zhí)行進度;二是研究制定全面實施預算績效管理方案和細則,發(fā)揮績效管理的全過程應用作用。
2.部門評價情況。2020年我廳未開展部門重點績效評價工作。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。
8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.上繳上級支出:指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。
12.經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
13.對附屬單位補助支出:指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
16. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的未單獨設置項級科目的其他項目支出。
17.公共安全(類)公安(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
18. 公共安全(類)公安(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
19. 公共安全(類)公安(款)信息化建設(項):反映各級公安機關用于非涉密的信息網絡建設和運行維護相關支出。
20. 公共安全(類)公安(款)執(zhí)法辦案(項):反映公安機關從事行政執(zhí)法、刑事司法及偵查辦案等相關支出。
21. 公共安全(類)公安(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
22. 公共安全(類)公安(款)其他公安支出(項):反映其他用于公安方面的支出。
23. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)獄政設施建設(項):反映監(jiān)獄管理部門和監(jiān)獄獄政設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。
24. 文化旅游體育與傳媒(類)文物(款)文物保護(項):反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出。
25.文化旅游體育與傳媒(類)其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出(項):反映其他文化體育與傳媒方面的支出。
26.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。
27.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
28.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
29.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
30.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
31.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助費。
32. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項):反映重大疾病預防控制等重大公共衛(wèi)生服務項目支出。
33.衛(wèi)生健康支出(類)行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
34. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
35.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第四部分 遼寧省公安廳2020年度
部門決算表